| TUJUAN OPD |
INDIKATOR | SATUAN | TARGET KINERJA | SASARAN STRATEGIS |
INDIKATOR | SATUAN | TARGET KINERJA | SASARAN PROGRAM |
INDIKATOR | SATUAN | TARGET KINERJA | SASARAN KEGIATAN |
INDIKATOR | SATUAN | TARGET KINERJA | SASARAN SUB KEGIATAN |
INDIKATOR | SATUAN | TARGET KINERJA | ANGGARAN (Rp) |
KODE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | |||||||||||||||||
| Meningkatnya Ketahanan dan Keselamatan Kebakaran | Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran | % | 80,00 | Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Pengendalian Kebakaran | Cakupan pelayanan kebakaran dan penyelamatan | % | 100,00 | Meningkatnya Mutu Layanan Waktu Tanggap Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan | Response time rate maksimal 15 menit pada wilayah manajemen kebakaran | % | 43,00 | Terpenuhinya Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang telah Memenuhi Standar Kualifikasi | Orang | 1,00 | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Persentase Upaya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 450.000.000 | 1.05.04.2.01.0002 | ||||||||||||
| Meningkatnya Standarisasi Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | % Sarpras Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang sesuai standar | % | 80,00 | Tercukupinya Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | % Sarpras Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang sesuai standar | % | 80,00 | Memastikan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan layak di gunakan | Jml Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang layak digunakan | Aktivitas | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Meningkatnya Pengetahuan masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran | Jumlah masyarakat yang memiliki Pengetahuan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran | Orang | 60,00 | 90,00 | 90,00 | 60,00 | Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran | Jumlah Organisasi dan Lembaga yang menerima Sosialisasi pencegahan dan penanggulangan Kebakaran | Lembaga | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | Terlaksananya MASTANG BAKAR (Masyarakat Tanggap Bahaya Kebakaran) | umlah kejadian Kebakaran yang ditangani Masyarakat secara mandiri | Laporan | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 390.000.000 | 1.05.04.2.04.0001 | ||||||||||||||
| Terlaksananya CHILD GOES TO DAMKAR | Jumlah Lembaga PAUD, TK dan SD yang menerima edukasi pencegahan dan penyelamatan Kebakaran | Lembaga | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 390.000.000 | 1.05.04.2.04.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Terlaksananya Damkar GOES TO SCHOOL | Terlaksananya sosialisi penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran | Aktivitas | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 390.000.000 | 1.05.04.2.04.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meningkatnya Standar Proteksi Kebakaran pada Bangunan/Gedung | Jumlah Gedung/Bangunan yang telah memiliki Standar Proteksi Kebakaran | Dokumen | 2,00 | Terlaksananya inspeksi alat Proteksi Kebakaran | Jml. Bangunan/gedung memenuhi alat Proteksi Kebakaran | Dokumen | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Terlaksananya Rekomendasi Bangunan/ gedung yang memenuhi Standar alat Proteksi Kebakaran | Jumlah Rekomendasi Bangunan/gedung yang memenuhi Standar alat Proteksi Kebakaran | Dokumen | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 80.000.000 | 1.05.04.2.02.0001 | |||||||||||||||||
| Meningkatnya Layanan Waktu Tanggap Penanganan Kebakarandan Penyelamatan | Response Time Rate Maksimal 15 Menit | % | 77,00 | Meningkatnya Kesiapsiagaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Yang Siap Siaga | % | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | Tersusunnya Standar Operasional Prosedur Penanganan Kebakaran , Penyelamatan dan Evakuasi | Jumlah Standar Operasional Prosedur Penanganan Kebakaran , Penyelamatan dan Evakuasi Yang Tersusun | Dokumen | 2,00 | 1,00 | Terlaksananya SOP Consinus Jaga 24 Jam | Persentase Aparatur Yang Melaksanakan SOP Consinus Jaga 24 Jam | % | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 98.200.000 | 1.05.04.2.01.0011 | ||||||||||||
| Terlaksananya SOP Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan (Non Kebakaran) | Jumlah Operasi Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan (Non Kebakaran) yang Tertangani Sesuai SOP | Kegiatan | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 98.200.000 | 1.05.04.2.01.0011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Terlaksananya Pengamanan Antisipasi Kebakaran dan Pemantauan Daerah Rawan Kebakaran | Jumlah Pengamanan Antisipasi Kebakaran dan Pemantauan Daerah Rawan Kebakaran Yang Dilaksanakan | Kegiatan | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 98.200.000 | 1.05.04.2.01.0011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kuantitas REDKAR | Jml. REDKAR YangTerbentuk | Orang | 60,00 | Terlaksananya Pembinaan REDKAR | Jumlah Redkar yang terbina | Orang | 36,00 | Terlaksananya Komunikasi Yang Cepat dan Akurat di Setiap Kel/Desa | Jumlah Kel/Desa yang dapat memberikan Informasi Cepat dan Akurat | 1,00 | 1,00 | 90.000.000 | 1.05.04.2.04.0002 | |||||||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kuantitas Sektor DAMKARMAT WANGI | Jumlah Sektor Damkarmat Wangi Yang terbentuk | Unit | 3,00 | erlaksana Kesiapsiagaan Aparatur dan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamtan pada Sektor | Persentase kesiapsiagaan aparatur dan sarana prasarana pemadam kebakaran serta penyelamatan pada sektor | % | 100,00 | Tersusunya Peta Wilayah Manajemen Kebakaran | Jumlah Desa/kelurahan yang terpetakan Wilayah Manajemen Kebakarannya | Dokumen | 1,00 | 0 | 1.05.01.2.06.0011 | |||||||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah |
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah Nilai Komponen perencanaan SAKIP |
% Nilai |
|
|
|
91,70 78,00 |
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah | % | 96,00 | Terselenggaranya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi KInerja Perangkat Daerah | Persentase terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | % | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | Tersusunya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 15.000.000 | 1.05.01.2.01.0001 | ||||||||||
| Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian KInerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Pengelolaan Aset Daerah | Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | Tersedianya Gaji Dan Tunjangan ASN | Jumlah Dokumen Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 104,00 | 104,00 | 78,00 | 78,00 | 3.897.802.005 | 1.05.01.2.02.0001 | |||||||||||||||||||||
| Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Ahir Tahun SKPD | Laporan | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 70.000.000 | 1.05.01.2.09.0009 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Paket | 1,00 | 4.500.000 | 1.05.01.2.06.0001 | ||||||||||||||||||||||||
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Unit Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan | Paket | 2,00 | 10.000.000 | 1.05.01.2.06.0002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Tersedianya Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 517.884.000 | 1.05.01.2.06.0004 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan | Paket | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 25.000.000 | 1.05.01.2.06.0005 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tesedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Persentase kunjungan tamu yang terfasilitasi | Laporan | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 9.000.000 | 1.05.01.2.06.0008 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Kosultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Kosultasi SKPD | Laporan | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 175.000.000 | 1.05.01.2.06.0009 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemenrintah Daerah | % | 100,00 | 100,00 | Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 3,00 | 12.000.000 | 1.05.01.2.07.0006 | ||||||||||||||||||||||||||
| Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah paket Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 1,00 | 70.000.000 | 1.05.01.2.09.0009 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Tersedianya Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 2,00 | 2.000.000 | 1.05.01.2.08.0001 | |||||||||||||||||||||||||
| Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Laporan | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 65.452.200 | 1.05.01.2.08.0002 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyeediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Laporan | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 366.000.000 | 1.05.01.2.08.0004 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | % | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraaan Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | Unit | 20,00 | 18,00 | 8,00 | 2,00 | 140.000.000 | 1.05.01.2.09.0002 | |||||||||||||||||||||
| Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 2,00 | 5,00 | 7.724.100 | 1.05.01.2.09.0006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Terpeliharanya/Terehabilitasinya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1,00 | 70.000.000 | 1.05.01.2.09.0009 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daera | Persentase Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | % | 100,00 | Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 1,00 | 90.000.000 | 1.05.01.2.05.0002 | |||||||||||||||||||||||||||