RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA

SKPD : DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
TAHUN : 2026
TUJUAN
OPD
INDIKATOR SATUAN TARGET KINERJA SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR SATUAN TARGET KINERJA SASARAN
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET KINERJA SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR SATUAN TARGET KINERJA SASARAN
SUB KEGIATAN
INDIKATOR SATUAN TARGET KINERJA ANGGARAN
(Rp)
KODE
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
Meningkatnya Ketahanan dan Keselamatan Kebakaran Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran % 80,00 Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Pengendalian Kebakaran Cakupan pelayanan kebakaran dan penyelamatan % 100,00 Meningkatnya Mutu Layanan Waktu Tanggap Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan Response time rate maksimal 15 menit pada wilayah manajemen kebakaran % 43,00 Terpenuhinya Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang telah Memenuhi Standar Kualifikasi Orang 1,00 Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Persentase Upaya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan % 100,00 100,00 100,00 100,00 450.000.000 1.05.04.2.01.0002
Meningkatnya Standarisasi Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan % Sarpras Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang sesuai standar % 80,00 Tercukupinya Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan % Sarpras Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang sesuai standar % 80,00 Memastikan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan layak di gunakan Jml Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang layak digunakan Aktivitas 60,00 60,00 60,00 60,00 0
Meningkatnya Pengetahuan masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Jumlah masyarakat yang memiliki Pengetahuan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Orang 60,00 90,00 90,00 60,00 Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Jumlah Organisasi dan Lembaga yang menerima Sosialisasi pencegahan dan penanggulangan Kebakaran Lembaga 12,00 12,00 12,00 12,00 Terlaksananya MASTANG BAKAR (Masyarakat Tanggap Bahaya Kebakaran) umlah kejadian Kebakaran yang ditangani Masyarakat secara mandiri Laporan 1,00 1,00 1,00 1,00 390.000.000 1.05.04.2.04.0001
Terlaksananya CHILD GOES TO DAMKAR Jumlah Lembaga PAUD, TK dan SD yang menerima edukasi pencegahan dan penyelamatan Kebakaran Lembaga 6,00 6,00 6,00 6,00 390.000.000 1.05.04.2.04.0001
Terlaksananya Damkar GOES TO SCHOOL Terlaksananya sosialisi penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran Aktivitas 9,00 9,00 9,00 9,00 390.000.000 1.05.04.2.04.0001
Meningkatnya Standar Proteksi Kebakaran pada Bangunan/Gedung Jumlah Gedung/Bangunan yang telah memiliki Standar Proteksi Kebakaran Dokumen 2,00 Terlaksananya inspeksi alat Proteksi Kebakaran Jml. Bangunan/gedung memenuhi alat Proteksi Kebakaran Dokumen 1,00 1,00 1,00 1,00 Terlaksananya Rekomendasi Bangunan/ gedung yang memenuhi Standar alat Proteksi Kebakaran Jumlah Rekomendasi Bangunan/gedung yang memenuhi Standar alat Proteksi Kebakaran Dokumen 3,00 3,00 3,00 3,00 80.000.000 1.05.04.2.02.0001
Meningkatnya Layanan Waktu Tanggap Penanganan Kebakarandan Penyelamatan Response Time Rate Maksimal 15 Menit % 77,00 Meningkatnya Kesiapsiagaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Yang Siap Siaga % 300,00 300,00 300,00 300,00 Tersusunnya Standar Operasional Prosedur Penanganan Kebakaran , Penyelamatan dan Evakuasi Jumlah Standar Operasional Prosedur Penanganan Kebakaran , Penyelamatan dan Evakuasi Yang Tersusun Dokumen 2,00 1,00 Terlaksananya SOP Consinus Jaga 24 Jam Persentase Aparatur Yang Melaksanakan SOP Consinus Jaga 24 Jam % 300,00 300,00 300,00 300,00 98.200.000 1.05.04.2.01.0011
Terlaksananya SOP Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan (Non Kebakaran) Jumlah Operasi Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan (Non Kebakaran) yang Tertangani Sesuai SOP Kegiatan 30,00 30,00 30,00 30,00 98.200.000 1.05.04.2.01.0011
Terlaksananya Pengamanan Antisipasi Kebakaran dan Pemantauan Daerah Rawan Kebakaran Jumlah Pengamanan Antisipasi Kebakaran dan Pemantauan Daerah Rawan Kebakaran Yang Dilaksanakan Kegiatan 18,00 18,00 18,00 18,00 98.200.000 1.05.04.2.01.0011
Meningkatnya Kuantitas REDKAR Jml. REDKAR YangTerbentuk Orang 60,00 Terlaksananya Pembinaan REDKAR Jumlah Redkar yang terbina Orang 36,00 Terlaksananya Komunikasi Yang Cepat dan Akurat di Setiap Kel/Desa Jumlah Kel/Desa yang dapat memberikan Informasi Cepat dan Akurat 1,00 1,00 90.000.000 1.05.04.2.04.0002
Meningkatnya Kuantitas Sektor DAMKARMAT WANGI Jumlah Sektor Damkarmat Wangi Yang terbentuk Unit 3,00 erlaksana Kesiapsiagaan Aparatur dan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamtan pada Sektor Persentase kesiapsiagaan aparatur dan sarana prasarana pemadam kebakaran serta penyelamatan pada sektor % 100,00 Tersusunya Peta Wilayah Manajemen Kebakaran Jumlah Desa/kelurahan yang terpetakan Wilayah Manajemen Kebakarannya Dokumen 1,00 0 1.05.01.2.06.0011
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah
Nilai Komponen perencanaan SAKIP
%
Nilai



91,70
78,00
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah % 96,00 Terselenggaranya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi KInerja Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah % 300,00 300,00 300,00 300,00 Tersusunya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 12,00 12,00 12,00 12,00 15.000.000 1.05.01.2.01.0001
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian KInerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 12,00 12,00 12,00 12,00 0
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Pengelolaan Aset Daerah Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 100,00 300,00 300,00 300,00 Tersedianya Gaji Dan Tunjangan ASN Jumlah Dokumen Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 104,00 104,00 78,00 78,00 3.897.802.005 1.05.01.2.02.0001
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Ahir Tahun SKPD Laporan 2,00 2,00 1,00 2,00 70.000.000 1.05.01.2.09.0009
Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah % 300,00 300,00 300,00 300,00 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Paket 1,00 4.500.000 1.05.01.2.06.0001
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Unit Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan Paket 2,00 10.000.000 1.05.01.2.06.0002
Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Tersedianya Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 10,00 15,00 15,00 15,00 517.884.000 1.05.01.2.06.0004
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan Paket 4,00 4,00 4,00 25.000.000 1.05.01.2.06.0005
Tesedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu Persentase kunjungan tamu yang terfasilitasi Laporan 1,00 1,00 1,00 1,00 9.000.000 1.05.01.2.06.0008
Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Kosultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Kosultasi SKPD Laporan 3,00 3,00 3,00 3,00 175.000.000 1.05.01.2.06.0009
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemenrintah Daerah % 100,00 100,00 Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan Unit 3,00 12.000.000 1.05.01.2.07.0006
Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah paket Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 1,00 70.000.000 1.05.01.2.09.0009
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100,00 100,00 100,00 100,00 Tersedianya Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 2,00 2.000.000 1.05.01.2.08.0001
Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Laporan 3,00 3,00 3,00 3,00 65.452.200 1.05.01.2.08.0002
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyeediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Laporan 2,00 3,00 3,00 4,00 366.000.000 1.05.01.2.08.0004
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah % 300,00 300,00 300,00 300,00 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraaan Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Unit 20,00 18,00 8,00 2,00 140.000.000 1.05.01.2.09.0002
Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 2,00 5,00 7.724.100 1.05.01.2.09.0006
Terpeliharanya/Terehabilitasinya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1,00 70.000.000 1.05.01.2.09.0009
Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daera Persentase Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah % 100,00 Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 1,00 90.000.000 1.05.01.2.05.0002