RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA

SKPD : SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN : 2026
TUJUAN
OPD
INDIKATOR SATUAN TARGET KINERJA SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR SATUAN TARGET KINERJA SASARAN
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET KINERJA SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR SATUAN TARGET KINERJA SASARAN
SUB KEGIATAN
INDIKATOR SATUAN TARGET KINERJA ANGGARAN
(Rp)
KODE
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Kualitas Layanan Publik Indeks Reformasi Birokrasi (General) Nilai 80,55 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Nilai 3,71 Meningkatnya fasilitasi Permasalahan Pertanahan Persentase fasilitasi Permasalahan Pertanahan % 100,00 Terselenggaranya fasilitasi permasalahan pertanahan Persentase fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan % 100,00 Terlaksananya fasilitasi, inventarisasi dan verifikasi permasalahan pertanahan Jumlah kegiatan fasilitasi, inventarisasi dan verifikasi lapangan terkait permasalahan pertanahan Kegiatan 1,00 1,00 1,00 1,00 214.000.000 2.10.04.2.01.0005
Terlaksananya pengadaan tanah skala kecil untuk kepentingan pembangunan Jumlah bidang tanah dibebaskan Dokumen 1,00 1,00 1,00 1,00 214.000.000 2.10.04.2.01.0005
Jumlah kegiatan fasilitasi, Redistribusi Tanah Jumlah kegiatan fasilitasi, Redistribusi Tanah Kegiatan 1,00 1,00 100.000.000 2.10.06.2.01.0006
Meningkatnya pelayanan lingkup Kesejahteraan Rakyat Persentase keterisian indikator kinerja kunci % 100,00 Meningkatnya kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan rakyat Persentase hasil kajian atau evaluasi terkait kesejahteraan rakyat yang disusun Laporan 4,00 Terselenggaranya kegiatan keagamaan Jumlah laporan kegiatan keagamaan Dokumen 4,00 6.000.000.000 4.01.02.2.02.0001
Terlaksananya penyaluran dana hibah kepada Organisasi kemasyarakat Jumlah laporan ormas penerima hibah Dokumen 4,00 100.000.000 4.01.02.2.02.0003
Terlaksananya penyusunan dokumen kajian dan evaluasi terkait kesejahteraan sosial dan masyarakat Jumlah dokumen kajian dan evaluasi terkait kesejahteraan sosial dan masyarakat Dokumen 4,00 35.344.000.000 4.01.02.2.02.0002
Mewujudkan Reformasi Hukum Indeks Reformasi Hukum Nilai 89,00 Meningkatnya Kualitas Reformasi Hukum Indeks Reformasi Hukum Nilai 89,00 Terlaksananya fasilitasi penyusunan produk hukum daerah Jumlah produk hukum daerah yang disusun Dokumen 4,00 0
Terlaksananya fasilitasi bantuan hukum Jumlah ASN dan masyarakat miskin yang mendapatkan fasilitasi Bankum Kasus 1,00 0
Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Predikat pengelola anggota JDIHN Predikat 1,00 0
Terlaksananya pelayanan administrasi hukum online Jumlah kegiatan pelayanan hukum online Dokumen 4,00 0
Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan kesadaran hukum Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan Peserta 50,00 0
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Nilai SKM Nilai 94,89 Meningkatnya ketepatan standar layanan publik perangkat daerah Persentase PD dengan standar pelayanan publik yang sesuai kebutuhan % 100,00 Terlaksananya Penyusunan SP dan SOP Pelayanan Publik Jumlah PD yang menyusun SP dan SOP dengan baik Dokumen 4,00 150.000.000 4.01.01.2.13.0002
Telaksananya review SOP dan SP pelayanan publik Jumlah PD dengan SP dan SOP yang di review sesuai dengan ketentuan Dokumen 4,00 150.000.000 4.01.01.2.13.0002
Terlaksanya Monev Inovasi dan Pelayanan Publik Jumlah dokumen laporan hasil monev inovasi pelayanan publik (Inovasi KOIN WANGI) Dokumen 4,00 150.000.000 4.01.01.2.13.0002
Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja Nilai AKIP Nilai 92,00 Meningkatnya Penataan Kelembagaan berbasis kinerja Persentase PD yang tepat fungsi dan tepat ukuran % 60,00 Terlaksananya Evaluasi ANJAB dan ABK Jumlah PD yang menyusun ANJAB ABK dengan baik Dokumen 4,00 200.000.000 4.01.01.2.13.0001
Terlaksananya Evaluasi Kelembagaan Jumlah dokumen hasil evaluasi kelembagaan Dokumen 4,00 200.000.000 4.01.01.2.13.0001
Terlaksananya hubungan kerja PD Jumlah probis PD Dokumen 4,00 200.000.000 4.01.01.2.13.0001
Meningkatnya Fasilitasi Pelaporan Kinerja PD Persentase PD yang nilai Sakip nya A keatas % 60,00 Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja PD Jumlah PD yang nilai pelaporan kinerjanya maksimal
Jumlah PD yang Pelaporan Kinerja Periodik Baik
SKPD
SKPD

1,00
32,00
1,00

1,00
4,00
1,00
500.000.000 4.01.01.2.13.0003
Terlaksananya Monev E-Kinerja Jumlah dokumen hasil monev kinerja
Pemberian TPP ASN dilaksanakan secara bulanan
Dokumen
Bulan
1,00
3,00
1,00
3,00
1,00
3,00
1,00
3,00
500.000.000 4.01.01.2.13.0003
Terlaksananya Penilaian Kinerja PD Jumlah laporan hasil penilaian kinerja PD (Inovasi Rapor SKPD) Laporan 4,00 500.000.000 4.01.01.2.13.0003
Meningkatnya Fasilitasi Pelaksanaan RB Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan baik % 75,00 Terlaksananya Penyusunan Renaksi RB yang Berkualitas Jumlah PD yang menyusun Renaksi RB secara berkualitas SKPD 45,00 500.000.000 4.01.01.2.13.0003
Telaksananya Monev Pelaksanaan RB-PD Secara Berkala Jumlah dokumen hasil Monev RB yang disusun Dokumen 1,00 1,00 1,00 1,00 500.000.000 4.01.01.2.13.0003
Mewujudkan Pengendalian Inflasi Daerah pada tingkat yang stabil Tingkat Inflasi Daerah Nilai 2,50 Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian Persentase kualitas kebijakan perekonomian % 100,00 Penguatan koordinasi dan sinergi TPID Kab. Banyuwangi High Level Meeting dan Capacity building Jumlah HLM dan Capacity building yang dilaksanakan Kegiatan 4,00 500.000.000 4.01.03.2.01.0001
Terlaksananya pengawasan dan pelaporan pemberdayaan usaha sektor mikro dan kecil Jumlah kegiatan monev pelatihan bagi pelaku usaha sektor mikro dan kecil beserta pelaporan Kegiatan 4,00 500.000.000 4.01.03.2.01.0003
Terlaksananya fasilitasi, monev dan pelaporan kinerja BUMD Jumlah kegiatan monev kinerja BUMD Kegiatan 4,00 500.000.000 4.01.03.2.01.0001
Terlaksananya monev dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Jumlah kegiatan monev dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Kegiatan 4,00 343.000.000 4.01.03.2.02.0001
Terlaksananya pemberdayaan usaha mikro, kecil Jumlah hari belanja pada tanggal cantik dalam rangka pemberdayaan usaha mikro, kecil (Inovasi hari belanja) Kegiatan 12,00 500.000.000 4.01.03.2.01.0003
Terlaksananya monev DBHCHT Jumlah laporan hasil monev DBHCHT Dokumen 4,00 500.000.000 4.01.03.2.01.0001
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Indeks Tatakelola Pengadaan Barang/Jasa Nilai 76,55 Meningkatnya kematangan Organisasi UKPBJ Nilai maturitas UKPBJ Nilai 3,00 Terlaksananya tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Jumlah dokumen hasil pengadaan barang/jasa yang telah selesai dilaksanakan Dokumen 4,00 1.000.000.000 4.01.03.2.03.0001
Terlaksananya monev kinerja UKPBJ dan peningkatan SDM Monev kinerja UKPBJ dan peningkatan kompetensi personil UKPBJ Kegiatan 4,00 500.000.000 4.01.03.2.03.0003
Meningkatnya pemanfaatan Sistem informasi pengadaan barang/jasa Jumlah penggunaan sistem informasi pengadaan sesuai dengan ketentuan Laporan 4,00 500.000.000 4.01.03.2.03.0002
Terlaksananya pembinaan proses pengadaan barang/jasa Jumlah kegiatan pendampingan proses pengadaan barang/jasa Kegiatan 150,00 150,00 150,00 150,00 500.000.000 4.01.03.2.03.0003
Terpenuhinya indikator kinerja kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Persentase keterisian indikator kinerja kunci % 100,00 Meningkatnya administrasi tata pemerintahan yang baik Persentase administrasi tata pemerintahan yang baik % 100,00 Tersedianya laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Jumlah dokumen LPPD Dokumen 4,00 500.000.000 4.01.02.2.01.0001
Terlaksananya penyusunan laporan standar pelayanan minimal Jumlah dokumen laporan SPM Dokumen 4,00 500.000.000 4.01.02.2.01.0001
Terlaksananya penetapan dan penegasan batas kelurahan dan kecamatan Jumlah kelurahan dan kecamatan yang ditetapkan dan ditegaskan Dokumen 4,00 200.000.000 4.01.02.2.01.0002
Terlaksananya pembinaan kecamatan dan kelurahan Jumlah kecamatan dan kelurahan yang dilakukan pembinaan Dokumen 4,00 500.000.000 4.01.02.2.01.0003
Meningkatnya kualitas kerjasama daerah Persentase fasilitasi kerjasama daerah yang ditindaklanjuti % 100,00 Terlaksananya fasilitasi kerjasama daerah Jumlah dokumen kerjasama Dokumen 4,00 200.000.000 4.01.02.2.04.0001
Terlaksananya evaluasi pelaksanaan kerjasama Jumlah laporan kerjasama yang dilakukan monev Laporan 1,00 200.000.000 4.01.02.2.04.0003
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Lingkup Setda Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Setda 91,25 Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas KinerjaSetda Nilai AKIP Setda Nilai 90,65 Meningkatnya kualitas dan pelaporan keuangan Setda Persentase laporan keuangan setda yang disusun sesuai SAP % 100,00 Terlaksananya kegiatan penatausahaan keuangan Jumlah kegiatan penatausahaan keuangan Kegiatan 4,00 26.308.137.370 4.01.01.2.02.0001
Tersedianya dokumen laporan keuangan Jumlah dokumen laporan keuangan Setda Dokumen 18,00 26.308.137.370 4.01.01.2.02.0001
Terlaksananya Monev dalam optimalisasi penyerapan anggaran Laporan hasil Monev dalam optimalisasi penyerapan anggaran Laporan 4,00 26.308.137.370 4.01.01.2.02.0001
Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja Setda Persentase perencanaan kinerja setda yang selaras Dokumen 4,00 Tersedianya dokumen perencanaan kinerja Jumlah dokumen perencanaan kinerja Setda Dokumen 4,00 50.000.000 4.01.01.2.01.0001
Meningkatnya Kualitas Pengendalian/ Monev dan Pelaporan Kinerja Setda Persentase capaian program/kegiatan dan pelaporan kinerja Setda % 100,00 Terlaksananya kegiatan monev kinerja Jumlah kegiatan monev kinerja Kegiatan 4,00 50.000.000 4.01.01.2.01.0006
Tersedianya dokumen laporan kinerja Jumlah dokumen laporan kinerja Setda yang disusun Dokumen 4,00 50.000.000 4.01.01.2.01.0006
Meningkatnya kualitas pelayanan Setda Hasil SKM pelayanan Setda Nilai 91,25 Meningkatnya ketepatan/kecepatan pelayanan Setda Persentase pelayanan Setda yang dilaksanakan sesuai SOP dan SP IKM 91,25 Terlaksananya kegiatan pelayanan Tata Usaha Setda Jumlah kegiatan penatausahaan surat menyurat yang tepat waktu dan sasaran Laporan 4,00 250.000.000 4.01.01.2.08.0001
Terlaksananya Sosialisasi/Bimtek budaya layanan prima Jumlah peserta Sosialisasi/bimtek budaya layanan prima Orang 60,00 150.000.000 4.01.01.2.05.0010
Terlaksananya SKM pelayanan administrasi perkantoran Hasil IKM pelayanan administrasi perkantoran IKM 90,50 250.000.000 4.01.01.2.08.0001
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana lingkup Setda Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Setda % 100,00 Terlaksananya pemeliharaan BMD Setda Jumlah kegiatan pemeliharaan BMD Setda Kegiatan 4,00 1.100.000.000 4.01.01.2.09.0002
Terlaksananya SKM sarana prasarana perkantoran Hasil IKM sarana prasarana perkantoran IKM 90,50 500.000.000 4.01.01.2.03.0006
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana lingkup Setda (Komponen Listrik) Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 1,00 1,00 150.000.000 4.01.01.2.06.0001
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana lingkup Setda (Peralatan Kantor) Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Paket 1,00 1,00 2.500.000.000 4.01.01.2.06.0002
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana lingkup Setda (Peralatan Rumah Tangga) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Paket 1,00 1,00 600.000.000 4.01.01.2.06.0003
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana lingkup Setda (Bahan Logistik) Penyediaan Bahan Logistik Kantor Paket 1,00 1,00 1,00 1,00 6.000.000.000 4.01.01.2.06.0004
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana lingkup Setda (Barang Cetak) Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Paket 1,00 1,00 100.000.000 4.01.01.2.06.0005
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana lingkup Setda (Bahan Bacaan) Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan Dokumen 3,00 3,00 3,00 3,00 100.000.000 4.01.01.2.06.0006
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana lingkup Setda (Bahan Material) Penyediaan Bahan/material Paket 1,00 250.000.000 4.01.01.2.06.0007
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana lingkup Setda (Pengadaan Kendaraan Dinas) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Unit 1,00 0
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana lingkup Setda (Pengadaan Mebel) Pengadaan Mebel Unit 1,00 1,00 1,00 1,00 260.000.000 4.01.01.2.07.0005
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana lingkup Setda (Pengadaan Sarpras Gedung) Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Unit 1,00 1,00 100.000.000 4.01.01.2.07.0010
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana lingkup Setda (Jasa Komunikasi, Air, Listrik) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Laporan 1,00 1,00 1,00 1,00 1.758.000.000 4.01.01.2.08.0002
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana lingkup Setda (Jasa Peralatan Kantor) Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Laporan 1,00 1,00 1,00 1,00 2.400.000.000 4.01.01.2.08.0003
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana lingkup Setda (rumah Tangga KDH) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Paket 3,00 3,00 3,00 3,00 600.000.000 4.01.01.2.12.0001
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana lingkup Setda (Rumah Tangga WKDH) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Paket 3,00 3,00 3,00 3,00 400.000.000 4.01.01.2.12.0002
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana lingkup Setda (Rumah Tangga Sekda) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Paket 3,00 3,00 3,00 3,00 0 4.01.01.2.12.0003
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana lingkup Setda (Jasa Pelayanan Umum) Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Laporan 1,00 1,00 1,00 1,00 3.850.000.000 4.01.01.2.08.0004
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana lingkup Setda (Pakaian Dinas dan Atribut KDH/WKDH) Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan Paket 1,00 200.000.000 4.01.01.2.11.0002
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana lingkup Setda (Medical Check Up KDH/WKDH) Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Orang 6,00 6,00 6,00 6,00 150.000.000 4.01.01.2.11.0003
Terlaksananya pemeliharaan BMD Setda (Pemeliharaan Pajak dan PErizinan Kendaraan Dinas) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Unit 1,00 1,00 1,00 1,00 1.100.000.000 4.01.01.2.09.0002
Terlaksananya pemeliharaan BMD Setda (Pemeliharaan Mebel) Pemeliharaan Mebel Unit 1,00 1,00 22.100.000.000 4.01.01.2.09.0005
Terlaksananya pemeliharaan BMD Setda (Pemeliharaan Peralatan dan Mesin) Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya Unit 1,00 1,00 200.000.000 4.01.01.2.09.0006
Terlaksananya pemeliharaan BMD Setda (Aset Tetap) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Unit 1,00 1,00 1,00 1,00 360.000.000 4.01.01.2.09.0007
Terlaksananya pemeliharaan BMD Setda (Rehab Gedung Kantor) Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Unit 1,00 1,00 1,00 1,00 1.011.046.395 4.01.01.2.09.0009
Terlaksananya pemeliharaan BMD Setda (Rehab Sarpras Gedung Kantor) Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Unit 1,00 1,00 300.000.000 4.01.01.2.09.0010
Terlaksananya SKM sarana prasarana perkantoran (Jasa Pelayanan Umum) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Laporan 1,00 1,00 1,00 1,00 3.850.000.000 4.01.01.2.08.0004
Meningkatnya kualitas manajemen penatausahaan BMD Setda Persentase penatausahaan dan laporan BMD Setda % 100,00 Terlaksananya kegiatan monev penatausahaan BMD lingkup Setda Jumlah kegiatan monev penatausahaan BMD Setda Kegiatan 4,00 500.000.000 4.01.01.2.03.0006
Tersedianya dokumen laporan BMD lingkup Setda Jumlah dokumen laporan BMD lingkup Setda Dokumen 4,00 500.000.000 4.01.01.2.03.0006
Meningkatnya kualitas pelayanan tamu IKM pelayanan tamu Nilai 95,82 Meningkatnya kepuasan pelayanan tamu Hasil SKM pelayanan tamu IKM 95,82 Terlaksananya kegiatan pelayanan tamu Jumlah laporan kegiatan penerimaan dan pelayanan tamu
IKM pelayanan tamu
Laporan
Nilai
1,00
1,00
1,00
1,00
82,00
1.000.000.000 4.01.01.2.14.0001
Terlaksananya kegiatan Pimpinan Jumlah kegiatan Bupati/Wabup dan Pejabat Pemkab Laporan 12,00 1.000.000.000 4.01.01.2.14.0002
Tersedianya dokumentasi kegiatan pimpinan Jumlah laporan/dokumentasi kegiatan Bupati/Wabup dan Pejabat Pemkab Laporan 12,00 2.000.000.000 4.01.01.2.14.0003
Terlaksananya kegiatan pelayanan tamu (UMUM) Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 1,00 1,00 1,00 1,00 12.500.000.000 4.01.01.2.06.0008